- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-12 15:20
你好,是一樣的
都是 借;銀行存款等科目 貸;應(yīng)收賬款
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一般納稅人
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
采購 借;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
然后期末結(jié)轉(zhuǎn)
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
小規(guī)模就是
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-13 14:35:17

小規(guī)模不需要計(jì)提,繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,一般納稅人計(jì)提,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59

這個(gè)補(bǔ)差可以做折讓銷售入賬的,你可以根據(jù)你們實(shí)際收到的錢確定收入就好了
2019-05-16 14:55:36

計(jì)提會(huì)計(jì)分錄是一樣的。借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2018-11-11 13:45:11

一般納稅人借管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)(負(fù)數(shù)金額)。小規(guī)模:借管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)(負(fù)數(shù)金額)
2020-03-27 10:07:00
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2018-01-12 16:00
鄒老師 解答
2018-01-12 16:01
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2018-01-12 16:07
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