老師您好 小規(guī)模勞務(wù)的增值稅稅率是3%減按1%,要是 問
你好,是可以按1%的了。 答
老師您好 一般納稅人都是按月申報(bào)嗎 問
你好是的一般納稅人按月申報(bào) 答
請問一般納稅人公司沒有車,有開具的柴油發(fā)票可以 問
您好,這個(gè)是員工出差產(chǎn)生的吧 答
老師,你好。申報(bào)匯算清繳所得稅時(shí),職工薪酬賬載金 問
您好,是的,就是這個(gè)金額的 答
老師,小微企業(yè)利潤總額如何計(jì)算?含不含企業(yè)所得稅 問
直接根據(jù)利潤表填報(bào)就行 答

如果彌補(bǔ)以前年度虧損全部彌補(bǔ),應(yīng)納所得稅額為0,是否可以按小微企業(yè)申報(bào)
答: 你好,你單位符合小型微利企業(yè)條件嗎?
前兩年在建設(shè)期,第三年利潤總額是負(fù)的,第四年彌補(bǔ)以前年度虧損是寫第三年的負(fù)利潤嗎,第四年應(yīng)納所得稅額要減去彌補(bǔ)第三年虧損的錢嗎
答: 第四季度按年累計(jì)申報(bào)的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
彌補(bǔ)以前年度虧損以后,應(yīng)納稅所得額是0,然后符合小微企業(yè)還減免了,但是現(xiàn)在這個(gè)表沒法保存了
答: 你好,應(yīng)納稅所得額是0,那減免所得稅應(yīng)當(dāng)是0,而不是6696.71啊
老師,請問應(yīng)納稅所得額是10000,小型微力企業(yè)。有可彌補(bǔ)以前年度虧損能可以全彌補(bǔ)掉,請問減免的的那張表是不是為0?不會再算減按25%,按20%計(jì)算了對嗎?
老師,請問應(yīng)納稅所得額是10000,小型微力企業(yè)。有可彌補(bǔ)以前年度虧損能可以全彌補(bǔ)掉,請問減免的所得的那張表是不是為0?
假設(shè)費(fèi)用扣除完了,彌補(bǔ)以前年度虧損后應(yīng)納稅所得額是70000個(gè)人稅所得稅=(70000-3500*3)*30%-9750=8100對嗎


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2018-01-12 14:59
老王老師 解答
2018-01-12 15:01
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2018-01-12 15:12
老王老師 解答
2018-01-12 15:15