
利潤總額350萬,彌補以前年度虧損225萬,實際利潤125萬,應(yīng)納稅所得額31萬多,減免26萬,最后繳納5萬所得稅,這個分錄怎么寫
答: 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 上面的兩個分錄都是金額5萬。
彌補以前年度虧損以后,應(yīng)納稅所得額是0,然后符合小微企業(yè)還減免了,但是現(xiàn)在這個表沒法保存了
答: 你好,應(yīng)納稅所得額是0,那減免所得稅應(yīng)當是0,而不是6696.71啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
納稅檢查調(diào)增的應(yīng)納稅所得額能否彌補以前年度虧損?
答: 你好,可以的。


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2020-03-24 19:48
郭老師 解答
2020-03-24 19:49
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2020-03-24 19:50
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2020-03-24 19:53