
月末按收入比例來確認成本,這樣每個月都沒有庫存合理嗎?這樣導致一個問題賬實不相符怎么處理?
答: 同學,你好 你是什么行業??、
公司是一般納稅人,外賬每個月結轉成本都是按照一定比例結轉的,沒有按照實際出庫結轉,利潤表保持每個月一定得利潤,現在導致庫存商品為負數,如果不是負數我的成本結轉的比例就會下降很多,這樣的情況應該怎么辦呢
答: 你暫估一下庫存商品入庫。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
問個問題, 公司先發貨,后面月份收款。但在收款的日期開票,收款的日期確認收入,我這個成本要怎么結,比如 1月份發貨, 三月份回款開票,收入確認在3月, 那我這個成本需要怎么結。還有就是 因為我們認證進項,是根據稅負率交多少認證多少。實際庫存是到貨了就入庫存了,如果有一進項沒有認證,還沒做進賬里面, 那我賬務庫存,跟實際庫存是不一致的,這個有什么辦法處理嗎
答: 你好!借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸應付賬款,這樣就好了。


現代的往事 追問
2023-08-16 16:09
小菲老師 解答
2023-08-16 16:39