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老師請問,做賬的時候因為不知道本月需要認證多少進項稅,所以有進項稅的時候先放到待認證進項稅,然后等月末核算一下要認證多少進項稅,就從待認證轉出多少進項稅,這樣做賬可以嗎,存不存在什么問題
老師好!咨詢一下,因為行業問題,不能有倉庫,所以理應是不存在庫存的,但事實又確實存在了庫存,那么這個在做賬的時候怎么處理這個,做到賬面零庫存呢?
老師好,如果買了100萬的貨,運費10萬,我把運費計入到庫存的成本,可進存銷系統只計入了100萬的庫存,這樣不就賬實不符了嗎?請問這方面應該如何處理?
有一筆專票進項稅已做賬務處理 但是發票在認證勾選網站推送不出來 這樣導致這個月報稅時進項和應交增值稅與賬務處理不一樣 現在怎么操作

