購進了固定資產,當時發票沒來,付了錢了,已經計提2月 問
沖減原暫估入賬分錄 原暫估入賬時(假設借記 “固定資產”,貸記 “應付賬款 —— 暫估” ),現做相反分錄: 借:應付賬款 —— 暫估(原暫估金額 ) 貸:固定資產(原暫估金額 ) 沖減已計提折舊 沖減 2 個月已計提的折舊(假設原折舊分錄借記 “管理費用” 等,貸記 “累計折舊” ): 借:累計折舊(2 個月累計折舊額 ) 貸:管理費用(或其他成本費用科目,原折舊計入的科目 )(2 個月累計折舊額 ) 處理退款 若之前付款時借記 “預付賬款”,貸記 “銀行存款”,現收到退款: 借:銀行存款(實際收到的退款金額 ) 貸:預付賬款(原付款金額 ) 稅務處理(如有進項稅) 若之前已抵扣進項稅,需做進項稅轉出(假設原抵扣進項稅為 X ): 借:應付賬款 —— 供應商(X ) 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)(X ) 答
當月收到的發票當月紅沖,需要入賬嗎 問
當月收到的發票當月紅沖,不需要入賬 答
老師。請問,我公司出口了一票貨,到國外,國外匯錢過 問
您好,必須要的是報關單,發票和銀行水單, 一般情況下,海運提單不是國外匯錢過來的必備資料。 答
你好 問下就是我們生產的是氣泡袋 紙箱 然 問
只要你們銷售是13%,進項就可以抵扣,不需要做啥 答
老師,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月 問
你好,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月內支付的 答

請問老師出售報廢車輛的賬務處理怎么做?要交稅嗎?
答: 一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、?發生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業外收入 2、?如果是凈損失 借:營業外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理
請問老師:企業車報廢怎么做賬務處理?出售怎么賬務處理?
答: 你好 報廢 借;固定資產清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產 借;資產處置收益 , 貸;固定資產清理 出售 借;固定資產清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產 借;銀行存款 ,貸;固定資產清理 , 應交稅費 借;資產處置收益 , 貸;固定資產清理(或相反分錄)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
事業單位,車輛報廢了,請問退保費怎么做賬務處理
答: 你好! 借:銀行存款 貸:業務活動費用 預算會計 借:資金結存-貨幣資金 帶:事業支出


?? 怪?? 追問
2023-08-03 11:26
樸老師 解答
2023-08-03 11:33