2024年銷售收入11,653,105.14,業務招待費7702.2,那 問
同學,你好 業務招待費,賬載金額7702.2,稅收金額4621.32 答
老師,請問一下,我們公司是另外一個公司的股東,我們 問
你好需要開具發票的這個投資 答
老師你好!有“納稅人財務、會計制度或納稅人財務 問
你好,學堂沒有這個了。 現在電子稅務局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎? 答
老師2024年1月取得2023年第四季度的股金分紅,可以 問
同學,你好 23年計提了嗎? 答
老師 對方客戶市建筑工程公司 他們沒有勞務資質 問
對方承接的是勞務就可以開勞務發票 答

公司社保審計后補交社保款,這個分錄怎么做啊?要把個人補覺部分計入職工薪酬嗎?公司補交的怎么做?
答: 計入管理費用--社保費
比如4月,當月工資這樣做的,計提,1. 計提,借:管理費用-工資800管理費用-公司社保 200貸:應付職工薪酬 -工資 800應付職工薪酬-公司社保2002.當月發工資,借:應付職工薪酬-工資800貸:其他應收款-個人社保 100銀行存款 7003.交社保借:應付職工薪酬-公司社保 200其他應收款-個人社保 貸:銀行 300這步,應付職工薪酬都抵了余額0。然后4月又做一筆補交3月的個人社保,會計分錄要怎么做?單單交個人社保,3月也沒計提,公司社保部分減免
答: 補交3月的個人社保,做 借:其他應收款--個人社保 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,公司為員工交納社保,做分錄時計提單位部分借:管理費用一單位社保 貸:應付職工薪酬一單位社保交款時:借:應付職工薪酬一單位社保 借:其他應收款一個人貸:銀行存款享受西部政策,單位和個人交的社保全部退回,打到公司帳上,然后,公司交的歸公司,個人交的歸個人,請問退回的分錄怎么做分錄?
答: 同學你好 原分錄負數紅沖


pepper 追問
2018-01-09 14:28
袁老師 解答
2018-01-09 14:32