
以前的會計2016年時把一張普票當專票用了,做了進項23.77,導致賬上的進項用是比報稅留底的多這個數,我2017年賬上怎么調整這個數呢?應該怎么做會計分錄呢?
答: 學員你好,可以把之前牽涉到有錯誤的科目沖紅錄入正確的。如果牽涉到損益類科目,需要通過以前年度損益調整來追溯調賬。
16年查了有一張普票的稅額是這個數當時那個會計當專票入了導致了這個錯誤,當時那個會計做的是借:管理費用 應交增值稅-進項23.77,貸相關分錄 我理解的是借以前年度損益調增。貸應交稅費進轉出。借利潤分配未分配。貸以前年度損益調整 但我們另外一個會計要我做 借以前年度損益調整。貸應交稅增(進項稅額)借:應交稅?增(進轉出)貸以前年度損益調 她整
答: 學員你好,當時的管理費用應該是少做了23.77.相應的管理費用也需要增加,也通過以前年度損益調整科目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我這邊調賬時發現2016年8月賬上的銷項是9686.68。但在填增值稅報表時填寫成了9686.75導致賬上和報表上有個0.07的差額,也就賬上留底比增值稅報表留底多了0.07這個我怎么調成一致呢?應該怎么入?怎么做分錄
答: 您好,建議調整,借;營業外支出-其他支出,0.07,應交稅費-未交增值稅,0.07。
2015所得稅費用的計提數和扣繳的數不一樣,導致產生了差額,會算清繳的時候調整了,那我在2016年還需要在賬務上做調整嗎?如果要分錄該怎么做呢
上一年由于申報錯誤導致,多了2000元進項金額,近期稅局查出來,需要繳納這2000元進項稅款,繳納過了。但是賬上進項留底比實際的多了2000元進項,我應該怎么做分錄

