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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-08 12:46

你好,等以后要交稅再填

唍媄の結局 追問

2018-01-08 12:59

謝謝老師 小規模納稅人的增值稅納稅申報表我只需要填“免稅銷售額”就可以了吧。如“增值稅附列資料”和“增值稅減免稅申報明細表”都不需要填了吧

吳月柳 解答

2018-01-08 13:32

是的

唍媄の結局 追問

2018-01-08 14:36

好的  謝謝老師的耐心解答

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,這里也填寫 主表應納稅減征額也得填寫。
2022-01-18 17:20:25
本月進項大于銷項,是不是不需要抵扣?這樣填對嗎?
2020-01-14 15:43:55
你好,是的
2017-02-09 06:20:23
一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2021-06-13 15:36:32
你好,能把你填寫的增值稅減免稅申報明細表是如何填寫的發個圖片過來看一下? 我這邊好檢查看是否有填寫錯誤
2020-04-20 16:52:40
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