老師,請問出租人和挖機的發(fā)票項目名稱怎么開? 問
你好你如果是挖機包括人員的話,是按照工程服務(wù)。 答
老師,你好,我們企業(yè)由于員工走了工傷險,導致現(xiàn)在申 問
上午好親,是的,走了保險就是這樣,工傷險上漲 答
老師,現(xiàn)在提取去年凈利潤的10%出來分給員工。怎么 問
下午好親,我看看描述 答
@郭老師,郭老師有在嗎 問
在的,具體的什么問題? 答
@郭老師,都是費用化的,追問次數(shù)用完,現(xiàn)在要怎么搞,可 問
財務(wù)報表修改不了,你得去稅務(wù)局問一下稅務(wù)局都不一定能修改了,你不行補到十二月份第四季度 答

因為之前進項稅一直超過銷項,所以應交稅費科目一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)。到12月應交稅費-應交增值稅科目余額在貸方了,是否應該要結(jié)轉(zhuǎn)?應交稅費-應交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對么?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬 應交稅費-應交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅(科目余額) 110萬 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬
答: 同學你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
應交稅費-應交增值稅科目,期末余額在貸方的話,是不是都轉(zhuǎn)到應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目上?應交稅費-應交增值稅科目下最后余額是0,是不是對的?
答: 你好!時可以這樣處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我怎么根據(jù)科目余額表找到應交稅費本月數(shù)和本年數(shù)
答: 直接看總賬科目的發(fā)生額。 已交稅金,直接是已交稅金這個科目的借方?發(fā)生額。 期末數(shù)直接就是最后的余額。

