你好老師,B答案沒(méi)有讀懂 問(wèn)
你好同學(xué),B是錯(cuò)誤的我解釋一下 答
本題考查考慮控制偏差的性質(zhì)和原因。如果發(fā)現(xiàn)擬 問(wèn)
審計(jì)的時(shí)候呢,不是說(shuō)非得做實(shí)質(zhì)性程序。要是覺(jué)得企業(yè)內(nèi)控還行,做控制測(cè)試發(fā)現(xiàn)內(nèi)控真能起作用,那實(shí)質(zhì)性程序就能少做點(diǎn),甚至覺(jué)得光靠控制測(cè)試就能確定報(bào)表沒(méi)啥大錯(cuò),就不用額外做實(shí)質(zhì)性程序了。 可要是發(fā)現(xiàn)本來(lái)覺(jué)得還行的內(nèi)控出問(wèn)題了,這時(shí)候就不能再光信內(nèi)控了,得重新看看這企業(yè)是不是有啥地方可能出大錯(cuò)。得琢磨琢磨是不是得做點(diǎn)實(shí)質(zhì)性程序,去仔細(xì)查查,保證財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)啥大毛病,不能直接就覺(jué)得必須得做實(shí)質(zhì)性程序,得根據(jù)內(nèi)控出問(wèn)題的情況再?zèng)Q定 。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)公司買(mǎi)供財(cái)神的供品能開(kāi)票稅前扣除嗎? 問(wèn)
公司買(mǎi)供財(cái)神的供品。通常能開(kāi)票稅前扣除。 答
老師,公司員工 個(gè)稅申報(bào),每月的工資薪金申報(bào),如果這 問(wèn)
你要分開(kāi)申報(bào)的話 先填寫(xiě)了工資薪金,然后再去全年一次獎(jiǎng)金收入里面 最后一塊申報(bào) 答
資產(chǎn)負(fù)債表是按哪個(gè)賬本填 問(wèn)
同學(xué),你好 你是手工做賬嗎?? 答

請(qǐng)問(wèn)期未有留抵7千稅額需要做分錄?本來(lái)要交6稅,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)貸方53000,借方7千上個(gè)月?我這個(gè)月才認(rèn)證抵扣
答: 你好;? ?留抵你掛未交增值稅借方;? 以后抵減即可? ?
請(qǐng)問(wèn)期未有留抵7千稅額需要做分錄?本來(lái)要交6稅,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)貸方53000,借方7千
答: 你好,咱們直接用進(jìn)項(xiàng)抵扣的,不用交稅,是這樣情況吧,那不用做分錄了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報(bào)表里面應(yīng)交稅費(fèi) 是根據(jù)科目余額表怎么取數(shù)的
答: 資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金總額=主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加)+所得稅+增值稅應(yīng)納稅額+管理費(fèi)用中稅金(土地使用稅、印花稅、房產(chǎn)稅、車(chē)船使用稅)

