我公司是一般納稅人,本月我公司的進項發票沒有回來,我的處理是:借原材料--小麥--暫估款10000,借應交稅費---應交增值稅--進項稅額1100,貸:銀行存款;到了次月發票回來,借原材料--小麥--暫估款10000紅字,借應交稅費---應交增值稅--進項稅額1100紅字,貸:銀行存款紅字。同時,借原材料10000,應交稅費,應交增值稅--進項稅1300,貸,銀行存款。對嗎?那么就是說,進項在上個月就可以抵扣了,不用等發票回來才抵扣嗎?
朱
于2018-01-03 18:36 發布 ??1888次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-01-03 18:51
你好,你還沒有拿到進項發票,不能確定進項稅額
借原材料--小麥--暫估款10000
借應交稅費---應交增值稅--待認證進項稅額1100
貸:銀行存款
借原材料--小麥10000
貸:原材料-小麥-暫估 10000
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 1100
貸:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額) 1100
相關問題討論

結轉進項時借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅
貸;應交稅費一應交增值稅一 進項稅額
結轉銷項時借:應交稅費- 應交增值稅- 銷項稅額
貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07

您好,當于進項大于銷項不做分錄
2019-03-12 14:08:15

同學你好,如果當期勾選抵扣,是計入進項稅額;如果以后期間勾選抵扣,是計入待認證進項稅額
2021-06-08 13:50:40

你好
做應交稅費待認證
2021-11-09 18:51:54

這個問題很簡單,一般納稅人指的是繳納營業稅的企業,進項稅額抵扣指的是企業可以將從其他企業或個人購買的商品或服務的稅費抵扣本企業應繳的增值稅。換句話說,當企業從其他企業或個人購買商品或服務時,購買方的增值稅可以抵扣自己的增值稅支出。
2023-03-23 10:27:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
朱 追問
2018-01-03 19:04
朱 追問
2018-01-03 19:09
老江老師 解答
2018-01-03 19:19