老師,我們是一個(gè)服務(wù)費(fèi)類(lèi)公司,有些員工的比較高,然 問(wèn)
你好,說(shuō)實(shí)話(huà),沒(méi)有。除了年終獎(jiǎng),附加扣除以外,其他都是不那么合規(guī)的。 答
公司減資由300萬(wàn)減到30萬(wàn),公司減資前有10萬(wàn)實(shí)繳,股 問(wèn)
你好,這個(gè)企業(yè)有利潤(rùn)嗎 答
我們和對(duì)方簽了一個(gè)生產(chǎn)制作合同,根據(jù)我們要求定 問(wèn)
開(kāi)具貨物類(lèi),飛機(jī)模型 答
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增,稅局系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)的是管理費(fèi) 問(wèn)
你好,銷(xiāo)售費(fèi)用的也是需要調(diào)的。是一樣的。 答
材料結(jié)算單,可以蓋銷(xiāo)售科的章,簽 合同時(shí)也是銷(xiāo)售科 問(wèn)
您好,這個(gè)最好蓋合同章吧 答

老師您好公司利潤(rùn)表11月份虧損想在12月份的盈利交所得稅,全年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)虧損110萬(wàn),我應(yīng)按什么表交所得稅
答: 我們是利潤(rùn)表交所得稅還是按資產(chǎn)負(fù)債表,以前虧損可不可以彌補(bǔ)
關(guān)于12月份計(jì)提所得稅,12月份第四季度本年利潤(rùn)是正數(shù),但是將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后,資產(chǎn)負(fù)債表那里未分配利潤(rùn)是虧損,那還計(jì)提所得稅嗎,是應(yīng)該按照利潤(rùn)表計(jì)提所得稅還是資產(chǎn)負(fù)債表?
答: 你好,計(jì)提所得稅是按照本年的利潤(rùn)計(jì)算的。未分配利潤(rùn)是每年要把本年利潤(rùn)科目轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們2018的利潤(rùn)表盈利600萬(wàn),2019年利潤(rùn)表虧損450萬(wàn),截至到2019年未資產(chǎn)負(fù)債表表未分配利潤(rùn)750萬(wàn)。如果我今年我有盈利不超過(guò)450萬(wàn)是不是不用交所得稅啊
答: 是的,你的理解是對(duì)的


方亮老師 解答
2017-12-31 10:58