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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-12-30 15:16

1、報銷時: 
借:管理費用等   300/1.06 
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額  500/1.06*6% 
貸:銀行存款   300 
貸:其他應付款     500/1.06*6%-300/1.06*6% 
2、進項稅額轉出: 
借:其他應付款     500/1.06*6%-300/1.06*6% 
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出    500/1.06*6%-300/1.06*6%

和平鴿 追問

2017-12-30 15:41

那轉出的進項額就一直在進項稅額轉出這個科目掛著?

方亮老師 解答

2017-12-30 15:53

年末時與進項稅額和轉出未交增值稅對沖。

和平鴿 追問

2017-12-30 17:46

那轉出的這塊進項始終掛在未交增值稅的借方啦,因為它不屬于留抵,也不屬于應交增值稅,是不?

方亮老師 解答

2017-12-30 19:16

您的理解錯誤,沒有掛在未交增值稅的借方,年末時與應交稅費-應交增值稅-進項稅額和應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅對沖結平。

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1、報銷時: 借:管理費用等 300/1.06 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 500/1.06*6% 貸:銀行存款 300 貸:其他應付款 500/1.06*6%-300/1.06*6% 2、進項稅額轉出: 借:其他應付款 500/1.06*6%-300/1.06*6% 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 500/1.06*6%-300/1.06*6%
2017-12-30 15:16:44
您好!是的。就是這樣。然后申報表上面填入轉出額。
2018-06-07 09:39:00
你好! 餐費,不管什么用途,都不能抵扣。(這個很難說得清是自己吃的,還是客人吃的,直接不能扣) 差旅費中的進項可以抵扣,這是正常經營所必須 的
2018-05-07 12:32:52
購買物件用于個人消費或集體福利的進項不能抵扣,來客人的住宿費,只要拿到專票,也是可以抵進項稅額的
2018-09-07 16:34:40
是的,不能的
2017-09-20 10:43:42
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