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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-06-13 12:12

是的,13%的稅率開票是對(duì)的。

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)有沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-09-16 15:52:04
同學(xué)你好,需要交增值稅;印花稅;附加稅;
2022-05-22 10:14:45
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
2022-05-27 16:37:07
固定資產(chǎn)清理增值稅申報(bào)表填報(bào)如下:   假定該資產(chǎn)原值10萬元,計(jì)提折舊1萬元,現(xiàn)出售價(jià)格9.5萬元,填寫公式如下:   1、主表:   第5欄“(二)按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷售額”填列9.5÷1.04=9.13   第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”填列(9.5÷1.04)×4%=0.37   第23欄“應(yīng)納稅額減征額”填列(9.5÷1.04)×4%÷2=0.185   2、附表一:   因按規(guī)定不允許開專用發(fā)票,假設(shè)已開具普通發(fā)票,在第10欄“開具普通發(fā)票”對(duì)應(yīng)的“4%征收率”的列次填報(bào)。銷售額、應(yīng)納稅額與主表第5欄、第21欄一致。   注意:   1、如果銷售的是2009年1年1日以后的應(yīng)該按銷售貨物適用稅率填列。   2、如果是銷售以前的,應(yīng)該按4%填列在21行,減征50%填在23行。
2020-12-10 11:47:30
可以開票給個(gè)人的。
2024-02-29 09:56:38
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