這是2024年度12月份的報表:其他應收款金額:9756642 問
你好,其他應收款是別人借你的錢,誰的單位的股東還是員工還是外面的人?應收賬款的正是貨款的,收不回來的。做壞賬借信用減值損失貸壞賬準備 借壞賬準備貸應收賬款。 答
你好老師,我們去年12越開發票后我暫估80萬人工費 問
稅管員不認可可能是因匯算清繳規定,企業需補充成本費用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出,在實際發生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個稅的條件下,可不憑發票稅前扣除。你暫估的人工費若符合這些條件,應可扣除,不被認可或許是證明材料有問題或當地有特殊要求,建議與稅管員溝通說明。 答
老師,前期取得的進項專票,前期已認證抵扣,現在對方 問
你好,你前期認證抵扣的時候,如何做的分錄。 答
老師您好,我們公司投資另一個公司30萬,現在投資的 問
你好,你是填入哪個表。這個屬于資產處置 答
老師我問下新的增值稅法什么時候執行,是2026年1月 問
《中華人民共和國增值稅法》已于2024年12月25日由第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十三次會議通過,并將于2026年1月1日起正式施行 答

老師,我想咨詢下,我們公司從A公司采購東西了,A公司一直不給開發票,去年12月份的,今年1-6月份的都還沒給開呢,但是采購的那些東西我已經開出去發票了,開給我的客戶了,一直做的暫估,這怎么辦啊
答: 正常做賬 結轉成本 匯算清繳調增就可以
我們這個月采購了一批貨,但對方這個月不能開發票了,年底了,下個月開出來有沒有關系
答: 可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問一下,我們采購了商品,銷售了,發票已經開出去了,但是現在已經確認了上家不會開發票給我們了,這個該怎么處理呢?都是專票
答: 你好,購進做無票購進分錄,然后做銷售收入分錄,結轉成本分錄就是了

