
借 管理費用水費5668.77稅金(進項稅)137.03稅金(加計抵減)13.70貸 銀行存款5819.5您幫我看看這個加計抵減的分錄是這樣嗎,可是我實際銀行付款是5805.8,我有點不太懂這個
答: 不是,這個實際交稅的時候才做加計抵減,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
老師,去年有比分錄應該是要借 管理費用 4進項稅 1貸銀行存款5的,我做成了 借管理費用5貸銀行存款5,今年我怎么調賬啊
答: 借 進項稅 1 貸利潤分配-未分配利潤1(或以前年度損益調整)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到管理費用專票,借管理費用,應交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
假如我買稅控盤 做了一筆分錄 借 管理費用 100 進項 17 貸 銀行存款 117稅局要求我把進項稅做進項轉出 我該怎么做分錄?
收到一份專票重復入賬記費用,怎么改正?5月分錄:借:管理費用 應交稅費-進項稅 貸:應付賬款6月分錄:借:管理費用 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款
收到4s店專票,已認證,又收到保險公司賠款,怎么寫會計分錄借:管理費用 2393.16 進項稅 406.84 貸:銀行存款 2800借: 銀行存款 2800 貸:管理費用 2800 這樣對不對?


Smile 追問
2020-05-25 15:52
玲老師 解答
2020-05-25 15:55
Smile 追問
2020-05-25 16:02
玲老師 解答
2020-05-25 16:12