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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-05-31 11:29

您好,2022年匯繳申報完了么,這個進項稅需要轉出的計入管理費用中,2022年需要納稅調增的,您是不想更正2022年申報表,在2023年調整么,借: 管理費用-福利費 12.16 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項 轉出 12.16

sweet 追問

2023-05-31 11:38

老師,因為2022年匯算清繳是根據2022年的報表數據福利費用相加填列的,就是填列后跟“應付職工薪酬-福利費”對不上,才找的原因,是當時進項抵扣了,現在到是還可以更正申報2022年匯算清繳,但是今年的賬目上怎么處理呢?

廖君老師 解答

2023-05-31 11:41

您好,最好是更正2022年匯繳,會不會導致退稅啊,如果會退稅就沒更正了,好多退稅被查賬,這個金額也不大12.16放在2023年影響不大的

sweet 追問

2023-05-31 11:46

老師我們是虧損企業,而且福利費也沒有達到稅收規定扣除標準,不存在退稅這些情況,因為金額也不大,就看今年怎么處理最好。更正申報呢,那賬目上該怎么處理呢?因為現在也不能倒回去修改憑證了,肯定只能在23年做調整憑證,如果做 
  借: 管理費用-福利費 12.16 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項 轉出 12.16,又更正了2022年匯算清繳,不是又影響了23年的數據?

廖君老師 解答

2023-05-31 11:47

您好啊,做這個分錄就不更正2022年匯算清繳了
如果更正2022年匯算清繳,分錄 借: 以前年度損益調整  12.16 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項 轉出 12.16

sweet 追問

2023-05-31 11:58

相當于老師,其實我這個金額這么小,又不涉及退稅這些;其實就可以不更正申報,直接在今年做調整  借:管理費用-福利費 12.16   貸: 應交稅費-應交增值稅-進項 轉出 12.16,就行了是嗎?

廖君老師 解答

2023-05-31 12:00

您好啊,是的呢,這么點金額更正申報太辛苦您了,又不影響什么稅收

sweet 追問

2023-05-31 12:07

那請問;老師,如果是大企業,遇到這類問題,會選擇哪種處理方式更好呢?
還有就是老師,還有一個問題,就是去年我們在計提社保費用的時候,當月計提的社保費用,當月已經繳納了;但是后面月份社保局又退回了一部分單位繳金的部分金額;收到退款后,我就直接做的費用減少,銀行存款增加,就忘記調減應付職工薪酬-社保費用了,2022年匯算清繳是按實際申報的,就是實際費用,跟應付職工薪酬-社保費用的金額對不上,請問我需要在23年做一張調整分錄(不影響23年數據)所以  貸 應付職工薪酬-社保費用  負數金額   ;貸應付職工薪酬-社保費用  正數金額

廖君老師 解答

2023-05-31 12:11

您好,最好是更正2022年報表,這樣沒有稅務風險嘛,我們這個費用本來就是2022年的
借 應付職工薪酬-社保費用  ;貸應付職工薪酬-社保費用 正數金額  這個分錄用借貸雙方(能查應付職工薪酬-社保費用歸集了多少),摘要上寫一下,時間長了能看懂

sweet 追問

2023-05-31 12:18

老師,現在做賬都已經做到23年5月,2022年的報表也沒辦法更正了呀,而且當時都已經申報財務報表了,如果要更正,也只能在現在做一個調整分錄,我沒太明白您的意思

廖君老師 解答

2023-05-31 12:30

您好,我知道是個調整分錄,2年來看就能看借貸方歸集了么,不過這是我的理解,您那樣做也沒錯的

sweet 追問

2023-05-31 12:39

您的意思是 在本月做借:應付職工薪酬-社保費  貸:應付職工薪酬-社保費    都用正數是嗎?
但是老師這樣,拉2023年數據是,應付職工薪酬-社保費,這個科目總數就又會比實際產生的多出,調整的2022年數據,這樣不影響嗎?我想的就是不影響拉出的數據

廖君老師 解答

2023-05-31 13:00

您好啊,您說得也對,就按您的方法挺好的,您思路清晰

sweet 追問

2023-05-31 15:59

老師,那就前面提到的那個福利費,您的意見還是要更正申報匯算清繳,然后在本月做  借:以前年度損益調整  貸:進項稅額轉出嗎?

廖君老師 解答

2023-05-31 16:01

您好,是的,如果要更正申報就是您上面的分錄了

sweet 追問

2023-05-31 16:44

老師最后請教一個問題,就是上面所說的應付職工薪酬-社保,因為是去年的事情是否可以不做分錄調整了呢?

廖君老師 解答

2023-05-31 16:46

您好啊,可以啊,咱這個分錄一點也沒有影響損益,就是咱自己以后查詢起來好理解些

sweet 追問

2023-05-31 16:50

好的好的,謝謝老師耐心的講解。

廖君老師 解答

2023-05-31 16:51

 親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,您這個是什么業務呢?
2023-11-13 09:33:13
最后兩個可以借管理費用福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2021-09-28 19:59:16
你好正確的應該是借管理費用培訓費應交稅費應交增值稅進項貸應付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
同學,你好,第一個就可以的。
2021-01-27 16:31:34
借:管理費用——福利費等 貸:應付職工薪酬——福利費
2018-11-29 14:32:40
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