
我們是物業公司,物業費都是做的預收,收到物業費發票未開,借銀行存款貸預收賬款 ,那給他開發票的時候怎么做賬呢
答: 借:預收賬款貸:主營業務收入,應交稅費
請問:物業公司一次性收取商戶半年的房費。收到銀行轉賬時,借銀行存款,貸預收賬款嗎?開具發票時又怎么做分錄?
答: 按月確認收入,借預收貸主營業務收入(一個月的),應交稅費(發票稅額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
物業公司,水費是差額征收,這個月預收了5000的水費,那我這個月的賬務處理就是借銀行存款,貸預收賬款,等到下個月收到水廠發票了,在做借預收賬款,貸銀行存款?
答: 可以的
你好,老師!物業公司(主營物業管理服務)預收2月份的水電物業費,發票沒開,款已收,是借銀行存款,貸預收賬款嗎? 用計算增值稅銷項稅嗎
物業公司每個月收到的業主預存物業費,收到預存物業費時是這樣做分錄嗎?借:銀行存款 貸:應收賬款—預存物業費 按月確認收入時: 借:應收賬款—預存物業費 貸:主營業務收入應交稅費


王麗 追問
2017-12-21 14:38
袁老師 解答
2017-12-21 14:58