
你好老師,我想問一下醫(yī)院用財(cái)政撥到業(yè)務(wù)戶的專項(xiàng)資金購(gòu)買了固定資產(chǎn)怎么做賬?在之前收到專項(xiàng)資金時(shí)掛了其他應(yīng)付款
答: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
之前購(gòu)買了臺(tái)固定資產(chǎn)7萬(wàn),還有3200的尾款還沒有付,固定資產(chǎn)已全款計(jì)入固定資產(chǎn),尾款計(jì)入其他應(yīng)付款,后來因機(jī)器問題,尾款免付,對(duì)方公司還補(bǔ)償了公司6000元,這一步該怎么做賬?
答: 發(fā)票重新開嗎?不重新開借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
還是兩個(gè)公司 a公司給b公司買固定資產(chǎn) b內(nèi)賬記借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款a 那a公司應(yīng)該怎么做賬呢
答: 借:其他應(yīng)收款貸:固定資產(chǎn)


Zzz7 追問
2017-12-20 12:10
袁老師 解答
2017-12-20 12:40
Zzz7 追問
2017-12-20 12:43
袁老師 解答
2017-12-20 12:47