
你好老師,我想問一下醫院用財政撥到業務戶的專項資金購買了固定資產怎么做賬?在之前收到專項資金時掛了其他應付款
答: 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
之前購買了臺固定資產7萬,還有3200的尾款還沒有付,固定資產已全款計入固定資產,尾款計入其他應付款,后來因機器問題,尾款免付,對方公司還補償了公司6000元,這一步該怎么做賬?
答: 發票重新開嗎?不重新開借其他應付款貸營業外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
還是兩個公司 a公司給b公司買固定資產 b內賬記借固定資產 貸其他應付款a 那a公司應該怎么做賬呢
答: 借:其他應收款貸:固定資產


飯飯1230 追問
2019-05-06 11:23
俞老師 解答
2019-05-06 11:24
飯飯1230 追問
2019-05-06 11:27
俞老師 解答
2019-05-06 11:32