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送心意

俞老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-05-06 11:22

借:固定資產
應交稅費-應交增值稅
貸:銀行存款

飯飯1230 追問

2019-05-06 11:23

那怎么沖銷其他應付款-專項資金呢?

俞老師 解答

2019-05-06 11:24

借:遞延收益
貸:其他應付款
遞延收益和固定資產的折舊期是一致的。

飯飯1230 追問

2019-05-06 11:27

事業單位沒有遞延收益這個科目。在上年收到財政專項時做了借:銀行存款 貸:其他應付款。

俞老師 解答

2019-05-06 11:32

那我建議您直接
借:其他應付款
貸:固定資產
把固定資產沖至0。

上傳圖片 ?
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借:固定資產 應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2019-05-06 11:22:03
發票重新開嗎?不重新開借其他應付款貸營業外收入
2019-02-22 14:56:37
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2019-09-02 17:28:03
借:其他應收款貸:固定資產
2017-12-19 18:21:55
現在沖回借現金 借其他應付款負數 重新做借應付賬款 貸庫存現金
2019-08-08 18:40:22
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