老師您好,我們單位去年暫估了20萬獎金,做的分錄是,借:管理費用--福利費20萬,貸:應付賬款--暫估20萬,今年發了20萬獎金,做的分錄:借:應付職工薪酬--獎金、津貼20萬,貸:銀行存款20萬。這樣做分錄是不是有問題,暫估的獎金可以暫估到應付賬款科目嗎?
小梨木
于2023-05-18 17:34 發布 ??870次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-05-18 17:35
你好; 對的; 你 科目不對; 要走應付職工薪酬科目去做
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你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現了工資
2021-04-29 14:32:27

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52

同學你好
支付工資應是
借,應付職工薪酬一工資
貸,銀行存款
計提工資時
借,管理費用一工資
貸,應付職工薪酬一工資
2020-09-25 12:00:14

同學你好
對的
這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
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小梨木 追問
2023-05-18 17:37
小梨木 追問
2023-05-18 17:42
meizi老師 解答
2023-05-18 17:47