王老師 您好!前段時間有請教過您的問題 還是很模糊 麻煩再詳細解答分錄 謝謝!是這樣的 公司之前一直沒有發工資 我一直有計提工資 報表中的職工薪酬一直貸方數據 沒有沖減過 而每月也有繳納社保 現在這月發了部分工資 也一樣交了社保 那我該怎么做分錄?怎么去沖減之前的職工薪酬貸方數據?我把我之前做的分錄發給您看 :每月計提 借 管理費用-職工薪酬 24000 貸 應付職工薪酬-應付工資 24000 然后每月交的社保分錄是這樣做的 借 管理費用-社保 5633.4貸 銀行存款 5633.4 因為之前計提了好幾個月的工資 所以數據很大 現在又發工資是否就可以沖減?然后這月又要計提又要沖減要怎么分錄?這分錄要怎么做呢?我怕做錯 所以希望老師幫我詳細分錄下 按您的方法就不怕做錯了 以后再補發工資就知道怎么去沖減 謝謝老師!說了一大堆的 不知道老師看明白沒謝謝您 麻煩抽時間給我看看問題!!
皆如愿
于2017-12-17 21:55 發布 ??1084次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-12-17 22:00
老師 這月發了2萬工資
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我是公司是船舶加工制作勞務的
2017-09-07 17:35:10

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,應該是發放了沒有計提
2017-01-08 17:12:45

你好,管理費用明細是辭退福利,應付職工薪酬明細也是辭退福利
2018-03-02 14:42:05

你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
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王雁鳴老師 解答
2017-12-17 22:13