公司這個月發了之前欠的部分工資 社保之前是每個月都有幫員工交的 現在我要怎么做分錄?我之前做的計提分錄是這樣的 每月都計提了 總5個月 借:管理費用-職工薪酬 20000 貸;應付職工薪酬-應發工資 20000 社保那塊就是每月這樣做的分錄:借;管理費用-社保 4565 貸 銀行存款 4565 這月還是這樣交社保 現在發工資要怎么沖回來呢?我做錯了感覺不對勁 麻煩老師詳細列明分錄 謝謝!
皆如愿
于2017-12-15 15:42 發布 ??710次瀏覽
- 送心意
大衛
職稱: ,中級會計師
2017-12-15 17:28
工資及社保完整的做法如下:
先計提工資
工資(含個人繳納部分社保和公積金)先計提,計入相關費用
借:管理費用等——工資
貸:應付職工薪酬——工資
然后發工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:銀行存款等 (實際發的工資)
其他應付款——社保 (扣除個人繳納部分的社保和公積金)
應交稅費——個人所得稅 (扣除個稅部分)
然后還有計提單位繳納的社保及公積金
借:管理費用——社保 (社保和公積金)
貸:應付職工薪酬——社保 (含公積金)
然后繳納社保和公積金的時候
借:應付職工薪酬——社保
其他應付款——社保
貸:銀行存款等
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1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,1.借:以前年度損益調整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14

你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現了工資
2021-04-29 14:32:27

不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52

你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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