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送心意

張壹老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-05-15 10:08

你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目表那里填報(bào)

追問(wèn)

2023-05-15 10:12

老師能說(shuō)的具體一點(diǎn)嘛,需要在納稅調(diào)整A105000后那些附表里填列么

張壹老師 解答

2023-05-15 10:14

你好,在A105000表的第8行那里調(diào)減

追問(wèn)

2023-05-15 10:18

老師,那A105000第9行空著可以么?后邊調(diào)整的附表都不用填是么

張壹老師 解答

2023-05-15 10:19

你好,可以的,你有才填,沒(méi)有不填的

追問(wèn)

2023-05-15 10:26

老師,A105040這個(gè)表格不用填這部分收益調(diào)整是么?我看A105000第9行取數(shù)是從A105040表取來(lái)的(說(shuō)明一下,這部分政府補(bǔ)助符合專(zhuān)項(xiàng)用途的財(cái)政性資金,已經(jīng)全部支出形成資產(chǎn)了,目前資產(chǎn)處于使用折舊狀態(tài),遞延收益按期計(jì)入收入)

張壹老師 解答

2023-05-15 10:34

你好,你這個(gè)先入收入的,在一般企業(yè)收入明細(xì)表里填
再填A(yù)105000

追問(wèn)

2023-05-15 10:39

好的老師,我之前一直糾結(jié)A105040這張表格,我以為遞延收益轉(zhuǎn)收入的這部分金額要錄到A105040的第4列,然后直接自動(dòng)取數(shù)到A105000的第9行,第8行手填進(jìn)去。但是我發(fā)現(xiàn)A105040表格只能填到前五年,就覺(jué)得不對(duì)。

張壹老師 解答

2023-05-15 10:43

你好,填一般收入那張表后,再填A(yù)105000

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你好; 你是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)發(fā)生的??
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調(diào)整事項(xiàng)涉及所得稅調(diào)整的,有兩種情況,一種是調(diào)整“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”,一種是調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。具體分析如下: (1)如果企業(yè)日后調(diào)整事項(xiàng)涉及損益,且發(fā)生在所得稅匯算清繳之前的,直接調(diào)整報(bào)告年度的“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”; (2)如果發(fā)生在所得稅匯算清繳之后的,調(diào)減應(yīng)交所得稅就在“遞延所得稅資產(chǎn)”科目核算,調(diào)增應(yīng)交所得稅的在“遞延所得稅負(fù)債”科目核算。以銷(xiāo)售退回發(fā)生在匯算清繳之后為例說(shuō)明:匯算清繳之后發(fā)生的銷(xiāo)售退回,不能沖減“應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交所得稅”,但會(huì)計(jì)上沖掉了對(duì)應(yīng)的資產(chǎn),而稅法上沒(méi)有沖減,所以此時(shí)資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異,所以應(yīng)該確認(rèn)相應(yīng)的“遞延所得稅資產(chǎn)”。匯算清繳之后發(fā)生的銷(xiāo)售退回,不能沖減“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”,只有匯算清繳之前發(fā)生的銷(xiāo)售退回,才能沖減“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”。 但要注意,上述情況下不包括日后調(diào)整事項(xiàng)對(duì)暫時(shí)性差異的調(diào)整,如果是日后對(duì)暫時(shí)性差異的調(diào)整,則不管是發(fā)生在匯算清繳之前,還是發(fā)生在所得稅匯算清繳之后,都是直接調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的。
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公司要注銷(xiāo),我現(xiàn)在要做2021年的匯算清繳。我3月份最后一個(gè)月的憑證的時(shí)候需不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
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