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也許、啲也許
于2019-04-22 11:04 發布 ??8098次瀏覽
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
2019-04-22 11:30
我把資產減值損失調增了,但是做了分錄借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用
也許、啲也許 追問
2019-04-22 11:32
這里的所得稅費用不用調整嗎,調整后的所得稅費用不是=當期所得稅費用+大眼所得稅負債-遞延所得稅資產嗎
2019-04-22 11:35
企業所得稅匯算清繳直接用調整后的利潤*稅率,不用遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的調整嗎
三寶老師 解答
2019-04-22 11:27
遞延所得稅資產在匯算時不需要單獨填報,屬于稅會差異部分已經在納稅調整項目中調增了
所得稅費用不影響匯算調整,不需要做調整
2019-04-22 11:36
企業所得稅匯算清繳直接用調整后的利潤*稅率,不用遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的調整
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三寶老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
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