我們是建筑勞務(wù)公司,對(duì)方代開員工工資,我們公司給 問
你好,他們代開員工工資發(fā)票給你們了是嗎 答
老師,您好,這題外購的液體鹽扣除金額為什么不是130 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問這個(gè)月開具了跨市區(qū)建筑服務(wù)發(fā)票,預(yù)繳稅款是 問
您好,開具發(fā)票的當(dāng)月不預(yù)繳稅款,需要在下一個(gè)自然月進(jìn)行預(yù)繳。 答
老師,您好關(guān)于這個(gè)軟件企業(yè)的職工培訓(xùn)費(fèi),這個(gè)就直 問
您好,是的, 這個(gè)是單獨(dú)算的,而且可以全額抵扣 答
老師,問下廢品站賬務(wù)處理,想問下反向開票,然后轉(zhuǎn)賬 問
反向開票,然后轉(zhuǎn)賬給個(gè)人,沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn) 答

(2171_應(yīng)交稅金 217101_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅 21710101_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅金 21710102_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_已交稅金 21710103_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交稅金 21710105_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅金 21710107_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 21710109_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅 217102_應(yīng)交稅金_未交增值稅 )增值稅的這個(gè)科目具體該怎么運(yùn)用,請(qǐng)舉個(gè)例子說明一下可以嗎?
答: 這個(gè)我可以去聽我5月份講到會(huì)計(jì)分錄大全負(fù)債類那一節(jié),里面有具體講解。
1、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎?2、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目嗎 還是 應(yīng)交稅金-未交增值稅?
答: 年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個(gè)科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好! 每月月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,①借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 10萬 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 8萬 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 ②借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
答: 你好,可以這樣處理的

