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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-04-24 09:04

你好
驗收入庫450千克,借:原材料,貸:在途物資
短缺50千克,借:待處理財產損益,貸:在途物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)

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相關問題討論
借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益
2022-03-20 14:54:09
可以 借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益/營業外收入 只需要做計提的
2020-05-12 21:09:51
您好 請問是進項大于銷項還是銷項大于進項
2019-11-25 20:37:53
你好,如果是可以計算抵扣的,是需要寫的 借;管理費用等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;庫存現金等科目
2019-10-23 19:55:17
借:成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2019-07-09 09:35:52
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