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みらい
于2019-06-28 11:01 發(fā)布 ??1470次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-06-28 11:03
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
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老師,進項稅額加計扣除部分,怎么做會計分錄呢
答: 借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益
老師,進項稅額加計扣除在銷項小于進項時也可以加計嗎,如可以會計分錄怎么做
答: 可以 借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益/營業(yè)外收入 只需要做計提的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
車票報銷寫會計分錄進項稅額要嗎
答: 你好,如果是可以計算抵扣的,是需要寫的 借;管理費用等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;庫存現金等科目
借方待認證進項稅額是11650.48貸方待認證進項稅額是32335.12會計分錄怎么做?金額是多少?麻煩老師解答
討論
一般貨物以舊換新,購進舊貨的會計分錄為什么沒有進項稅額?
飛馬公司收到外單位投入的全新運輸汽車2輛,總價值是260000,進項稅額為44200。寫出會計分錄
沖上月多記進項稅額時會計分錄怎么做
18年的房租進項稅額,這個月做轉出的會計分錄怎么做呢?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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