
老師你好,我去年的費用票金額輸錯了,現在匯算的時候調增,原分錄管理費用 5000 貸:其他應付款 5000今年匯算調增分錄:借:其他應付款 5000 貸:未分配利潤 5000 這樣做對嗎
答: 你好;? 你這個是多做費用 ; 要紅沖是嗎??
老師:去年借:管理費用-暫估 5W 貸:其它他應付 5W,今年實際收到少500。這樣做分錄對嗎?借:其他應付款 50000 貸:利潤分配-未分配利潤 50000借:利潤分配-未分配利潤 45000 貸:其他應付款 45000然后,這500怎么做?
答: 同學你好 你收到的發票是多少呢 49500還是45000 到底是五百還是五千
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
?2021年跟股東借款290000元,2022年跟股東借款310000元,實際是沒有的,之前的會計做了(借庫存現金貸其他應付款),現在這600000元我要調回來怎么做賬呢?已經跨了年度了,我可以在2022年的12月份怎么調整嗎??上題款項是走了管理費用-工資,已經做了發放工資賬務,但實際工資也是沒有發的,現在賬做到2022年11月,22022年前11個月已經結轉到本年利潤,12月還未做賬,,2021年的已經結轉到利潤分配-未分配利潤了,我可以在2022年12月份怎么調整呢?
答: 您好 借:庫存現金-600000 貸:其他應付款 -600000 做了發放工資賬務 請問有沒有申報工資薪金個人所得稅 后期會實際發放嗎 發放工資的時候分錄怎么寫的


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2023-04-20 10:39
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