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萬事如意(海韻)
于2017-12-07 17:34 發布 ??1245次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-12-07 17:34
借:遞延所得稅資產貸:所得稅費用
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老師,新建立的一般納稅人公司,所得稅補虧,之前做的分錄有誤,借所得稅費用,貸應交稅費-應交所得稅,借本年利潤,貸所得稅費用。現在糾正分錄借所得稅費用,負數,貸應交稅費-應交所得稅負數,借本年利潤負數,貸所得稅費用負數,這么改對嗎
答: 你好,如果糾正的分錄和第一個做的分錄金額一樣的,這樣做可以的
老師您好,請問為什么我調增了所得稅費用還是出現負數呢
答: 你好,那說明調增的金額不夠
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
所得稅費用是負數可以嗎?
答: 你好,這個具體的是什么業務的紅沖計提的所得稅嗎。
所得稅費用可以為負數嗎
討論
忘記計提去年的所得稅費用,導致4月繳納去年所得稅費用后做賬應交稅費-所得稅科目為負數怎么辦?
老師您好,我公司計提了一筆壞賬所得稅 分錄:借 遞延所得稅資產 所得稅費用 貸 應交稅費--企業所得稅現在所得稅費用變成負數了
老師,借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債,是所得稅費用增加嗎
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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