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琴
于2017-12-06 15:57 發布 ??799次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-12-06 16:00
您好!這個不是自動出來的嗎?你是有留底還是什么
琴 追問
2017-12-06 16:06
是的,一直認證的進項稅額。
宋生老師 解答
2017-12-06 16:11
您好!正常是不會填到這個欄目的 直接就留抵就可以了。
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一般納稅人增值稅申報表中的本期進項稅額結構明細表中,進項一定要進項明細的分類嗎?
答: 你好,需要按稅率不同來分類
以前認證的專票稅額有,每次都要填增值稅納稅附列資料,填本期進項稅額明細表。前期認證本期抵扣里嗎?
答: 您好!這個不是自動出來的嗎?你是有留底還是什么
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
7月份我有進項稅,增值稅報表中2 表本期進項稅額明細表填嗎
答: 你好,要填的,不過好像會自動產生的吧。
海關的專用繳款書也要填在增值稅進項稅額明細表17%的進項稅額里面是嗎?附表2已經填過了
討論
招待費專票,增值稅進項稅做轉出在進項稅額明細表那一項目填寫?
填報增值稅的本期抵扣進項稅額結構明細表處,6%稅率的進項下設4個明細,這個是在6%稅率的進項處填金額,下設明細4個明細還用填嗎
本月認證用于出口的進項票的金額稅額在增值稅報表《本期進項明細表》中填哪一行
單位只有進項稅額25000,填報增值稅納稅申報表,進項稅額填寫后,又填寫本期抵扣進項稅額結構明細表,填入17%稅率的進項,報表顯示錯誤,怎么填謝謝
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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琴 追問
2017-12-06 16:06
宋生老師 解答
2017-12-06 16:11