
老師你好!請問一下,公司4月欠稅31萬,6月申報5月時進項抵扣后留底稅還有5萬,但是4月稅款一直未交,7月申報6月時本月進項稅額明細這個表系統(tǒng)自動生成進項稅額轉(zhuǎn)出5萬抵扣欠稅,我這個會計分錄應(yīng)該怎么做?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝!
答: 您好,紅字金額,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目-50000,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目-50000
我已經(jīng)勾選做賬了,然后增量留抵已經(jīng)退稅了,進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好,收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么寫?
答: 借 管理費用等貸進項轉(zhuǎn)出


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