
我的進項稅率是13%,出口退稅率也是13%,具體的分錄是怎么做?
答: 你好,是做什么業務的分錄,你這個只是描述進項稅額,出口退稅率,并不是經濟業務啊
出口退稅企業,如果退稅率與進項稅率一致,來了進項票,需要做進項稅額轉出這筆分錄嗎
答: 你好,這種情況就不需要做進項稅額轉出的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們家這個月有出口退稅 一部分是是進項留底的一部分是免抵的 分錄應該怎么寫啊
答: 借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅) (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) (金額等于免抵稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) (金額等于免抵退稅額)


鄒老師 解答
2017-11-29 15:27
鄒老師 解答
2017-11-29 15:30
1 追問
2017-11-29 15:32
鄒老師 解答
2017-11-29 15:33
1 追問
2017-11-29 15:36
鄒老師 解答
2017-11-29 15:37
1 追問
2017-11-29 15:40
鄒老師 解答
2017-11-29 15:47