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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-11-26 10:12

按照法律規(guī)定是不能這樣操作的,但是實(shí)務(wù)中很多企業(yè)這樣操作。

Kalen Wu 追問

2017-11-26 10:13

購入票據(jù)時如何做帳。從公司賬戶打款時如何做帳

方亮老師 解答

2017-11-26 10:23

支付款項(xiàng)時編制如下分錄即可:
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:銀行存款

Kalen Wu 追問

2017-11-26 10:31

如何拆開兩筆分錄呢

方亮老師 解答

2017-11-26 10:33

1、借:應(yīng)收票據(jù)
貸:其他應(yīng)付款
2、借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

Kalen Wu 追問

2017-11-26 10:35

為什么是其他應(yīng)付款而不是應(yīng)收賬款

方亮老師 解答

2017-11-26 11:02

你們購買匯票需要付款,沒有支付款項(xiàng)前屬于負(fù)債,所以計入此科目。

Kalen Wu 追問

2017-11-26 13:59

為什么不是應(yīng)付賬款

方亮老師 解答

2017-11-26 14:01

購買貨物或者服務(wù)的負(fù)債計入應(yīng)付賬款,其他事項(xiàng)的負(fù)債計入其他應(yīng)付款。

Kalen Wu 追問

2017-11-26 14:03

如果計入其他應(yīng)付款,但是你之前說購入票據(jù)是違法的,如果按照你這樣做分錄做其他應(yīng)付款,那豈不是很明顯讓人家知道這票據(jù)是買進(jìn)來的

方亮老師 解答

2017-11-26 14:28

與您計入哪個科目無關(guān),買賣匯票計入哪個科目都會查出來的。

Kalen Wu 追問

2017-11-26 15:17

那我是這樣做的,收到票據(jù)時借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款  打款時借應(yīng)收賬款   貸銀行存款

方亮老師 解答

2017-11-26 15:36

應(yīng)該通過其他應(yīng)付款科目核算。

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銀行承兌匯票是由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人出票,向開戶銀行申請并經(jīng)銀行審查同意承兌的,保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)。是商業(yè)匯票的一種。
2021-12-02 10:42:26
按照法律規(guī)定是不能這樣操作的,但是實(shí)務(wù)中很多企業(yè)這樣操作。
2017-11-26 10:12:23
賣方公司欲注銷,買方可以開銀行承兌匯票給買方馬?
2015-11-16 10:25:55
同學(xué)你好 什么時間收到的呢
2023-11-19 05:15:10
4為銀行匯票,5為銀行承兌匯票,6為商業(yè)承兌匯票
2023-08-11 16:12:04
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    沖減原暫估入賬分錄 原暫估入賬時(假設(shè)借記 “固定資產(chǎn)”,貸記 “應(yīng)付賬款 —— 暫估” ),現(xiàn)做相反分錄: 借:應(yīng)付賬款 —— 暫估(原暫估金額 ) 貸:固定資產(chǎn)(原暫估金額 ) 沖減已計提折舊 沖減 2 個月已計提的折舊(假設(shè)原折舊分錄借記 “管理費(fèi)用” 等,貸記 “累計折舊” ): 借:累計折舊(2 個月累計折舊額 ) 貸:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目,原折舊計入的科目 )(2 個月累計折舊額 ) 處理退款 若之前付款時借記 “預(yù)付賬款”,貸記 “銀行存款”,現(xiàn)收到退款: 借:銀行存款(實(shí)際收到的退款金額 ) 貸:預(yù)付賬款(原付款金額 ) 稅務(wù)處理(如有進(jìn)項(xiàng)稅) 若之前已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,需做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(假設(shè)原抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為 X ): 借:應(yīng)付賬款 —— 供應(yīng)商(X ) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(X )

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    只要你們銷售是13%,進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣,不需要做啥

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    你好,短期薪酬是指服務(wù)年度報告期間結(jié)束后12個月內(nèi)支付的

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