
老師,你好,去年12月份有一筆未交增值稅的賬務處理,借:應交稅費_應交增值稅26848.96元,我憑證上寫成了26408.96元 ,這個月發現了,賬務怎么處理呢?
答: 你的描述比較清楚了,去年12月有一筆未交增值稅,憑證上寫錯了應交金額。首先,你要填寫補繳申請表,終止原來的稅種申報,重新繳納應當繳納的稅費,申報正確的稅種。其次,你也需要準備相關證明材料,如收入明細、支出明細等,以便稽查機關對異常情況進行核實。最后,你還需要在補繳申請表上注明確切的補繳金額,否則稅務機關會不予計算。
老師,你好,去年12月份有一筆未交增值稅的賬務處理,借:應交稅費_應交增值稅26848.96元,我憑證上寫成了26408.96元 ,這個月發現了,賬務怎么處理呢?
答: 借應交稅費應交增值稅貸利潤分配未分配利潤440
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
10月份預繳增值稅19377.22元,11月申報時增值稅稅額為3725.86元,11月份實際未繳納增值稅,只繳納了附加稅。我的所有賬務處理如下:10月份 預繳時:借:應交稅費-預交增值稅 19377.22 貸:銀行存款 19377.22月末時:借:應交稅費-未交增值稅 19377.22 貸:應交稅費-預交增值稅19377.22計提時:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 8756.98 貸:應交稅費-未交增值稅 8756.98請問我的10月份賬務處理是否正確,11月份該如何進行賬務處理
答: 你好 賬務處理正確 你這里預繳的多 11月份不需要做賬務處理的。

