請(qǐng)問(wèn)一下微信平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)和微信平臺(tái)的認(rèn)證費(fèi)計(jì) 問(wèn)
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請(qǐng)問(wèn)2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個(gè)滯納 問(wèn)
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會(huì)有影響。 答
老師,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,庫(kù)存只能13000千克,開(kāi)發(fā)票15000千 問(wèn)
學(xué)員您好!是您庫(kù)存只有13000,開(kāi)了15000的票嗎 答
由于公司有車(chē)輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 問(wèn)
那個(gè)不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問(wèn)
你好,這個(gè)按工時(shí)來(lái)計(jì)入就可以了。 答

老師,金稅系統(tǒng)里面,普票實(shí)際銷(xiāo)售額是-1000,稅金-100,增票實(shí)際銷(xiāo)售額10000,稅金1300,計(jì)算當(dāng)月收入10000-1000=9000元,稅金是1300-100還是直接1300
答: 你好,稅金應(yīng)該是1300-100,但是1300和-100是分開(kāi)填在報(bào)表里的
老師,金稅系統(tǒng)里面,普票實(shí)際銷(xiāo)售額是-1000,稅金-100,增票實(shí)際銷(xiāo)售額10000,稅金1300,計(jì)算當(dāng)月收入10000-1000=9000元,稅金是1300-100還是直接1300
答: 根據(jù)您的問(wèn)題,普票實(shí)際銷(xiāo)售額-1000元,稅金-100,增票實(shí)際銷(xiāo)售額10000元,稅金1300元,計(jì)算當(dāng)月收入為9000元,稅金為1300-100=1200元。 拓展知識(shí):稅收發(fā)票是指經(jīng)國(guó)家稅務(wù)行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)開(kāi)出的、記載納稅義務(wù)人準(zhǔn)予扣除的可抵扣稅額的正式票據(jù),一般分為增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票兩種。普通發(fā)票是指開(kāi)具給納稅人的正式票據(jù),用以證明商品交易或服務(wù)提供,但不提供扣除進(jìn)項(xiàng)稅以及準(zhǔn)予從應(yīng)納稅額中扣除的金額等稅收情況,其價(jià)格是包含稅金在內(nèi)的總價(jià)。增值稅專(zhuān)用發(fā)票是指開(kāi)給納稅人的正式票據(jù),證明增值稅收入所征稅項(xiàng)目及稅額,并允許納稅人從應(yīng)納稅額中減免稅款,其總價(jià)為不含稅金額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我做公司內(nèi)賬的,比如開(kāi)票月銷(xiāo)售額10000元,按銷(xiāo)售貨物稅率算增值稅稅應(yīng)該是1300元,實(shí)際月銷(xiāo)售額20000元,增值稅計(jì)算為2600元,我做分錄計(jì)提增值稅應(yīng)該寫(xiě)多少?
答: 您好 銷(xiāo)售額20000 做分錄計(jì)提增值稅2600

