
老師你好,暫估成本的時候多暫估金額了,現在發票到了金額少,怎么辦?
答: 應該把多估的部分計入到下一條發票的支付中,如果可以的話,也可以與供應商協商,將多估的部分在現有的發票中抵消掉。
老師你好 我們去年12月份有個項目完工了 有一部分采購發票當時沒有收到 賬上是暫估的 但是因為稅率調整 有些金額估多了 有些金額估少了 我現在收到發票 發票金額比暫估金額多了怎么處理 發票金額估比暫估金額少了怎么處理
答: 將原暫估的憑證沖紅,按發票重新做正確的憑證。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,暫估的材料結轉到成本,后有結轉到損益,現在發票來了,比暫估的金額大,我該怎么沖暫估呢
答: 您好 做一份跟暫估相同的紅字分錄 然后再根據發票做一份藍字分錄 少結轉的損益補結轉


執著的寶貝 追問
2023-03-17 18:03
李老師2 解答
2023-03-17 18:03