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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-17 11:01

應如何處理?

李老師2 解答

2023-03-17 11:01

應將發票的價款減去這分錢,并且結存會計科目上進行調整,并把差額錄入為財務費用。其中,應付賬款多估的1分錢應在現金管理科目上記賬,減少現金科目。

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相關問題討論
應如何處理?
2023-03-17 11:01:55
你好,很高興為你解答 都進行紅沖處理就可以了
2021-06-10 14:39:23
同學,你好,如果要沖賬估說明之前已經對這一筆有暫估入庫了,現在沖暫估再按發票做
2020-04-03 09:05:20
您好 請問當時分錄怎么寫的
2021-12-24 14:39:33
借原材料貸應付賬款就可以。你匯算清繳要是沒發票回來對應結轉主營業務成本需要納稅調增交企業所得稅。
2018-12-31 21:50:51
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