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仰望星空
于2019-02-21 14:43 發布 ??976次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2019-02-21 14:43
沖銷之前的分錄,然后根據發票入賬即可。
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固定資產暫估入賬怎么做分錄?
答: 您好,借:固定資產,貸:應付賬款暫估款。
固定資產暫估入賬怎么做分錄
答: 先按你們合同做借固定資產就可以后續發票回來有差額就沖回按發票重新入賬就可以。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,固定資產暫估入賬怎樣做分錄,后續發票來了又怎么處理嘞?
答: 先付了錢沒收到發票嗎?直接掛往來就可以了,不用暫估固定資產
固定資產暫估入賬怎么記分錄?
討論
老師,你好,請問固定資產暫估入賬時做分錄,借:固定資產 (不含稅) 貸:應付賬款 專票發票收到后怎么做賬
固定資產暫估入賬,分錄怎樣做,后期收到發票分錄怎樣做。差額怎樣調整
老師,公司19年購入固定資產首付了11W 然后又做了固定資產暫估入賬,到20年5月才收到發票,分錄該怎么做。
機械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產 --暫估入賬 貸:應付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借:管理費用--暫估入賬 貨 :應付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
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