
老師,我們是銷售方,上個月給開了5000的發(fā)票。借:預(yù)付賬款。貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-銷項稅。如果這個月做了紅沖。分錄應(yīng)該怎么做呢。是這一摸一樣的分錄,做紅字么?
答: 借:預(yù)付賬款。負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) 應(yīng)交稅費-銷項稅。負數(shù)
四月一號收到預(yù)付款2萬,四月5號才開票4萬,開票的時候應(yīng)該怎么做憑證,按照一預(yù)到底的原則,應(yīng)該借預(yù)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費嗎
答: 您好,您的一預(yù)到底是什么原則?您收款應(yīng)計入預(yù)收款項,不應(yīng)在預(yù)付款項核算。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1借:應(yīng)收賬款 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 2借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這樣做對嗎?
答: 你好,是實現(xiàn)收入分錄嗎


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2017-11-17 08:54
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2017-11-17 08:55
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