
老師,我們是銷售方,上個月給開了5000的發票。借:預付賬款。貸:主營業務收入,應交稅費-銷項稅。如果這個月做了紅沖。分錄應該怎么做呢。是這一摸一樣的分錄,做紅字么?
答: 借:預付賬款。負數 貸:主營業務收入,負數 應交稅費-銷項稅。負數
律師事務所原先不能開發票但是有收入分錄為借銀行存款20000貸預付賬款-律師費2000;現在可以開發票了分錄借預付賬款-律20000貸主營業務收入29126.22、應交稅費873.78,這樣對不對
答: 你好!你把預付改成預收就對了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1借:應收賬款 銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費 2借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 這樣做對嗎?
答: 你好,是實現收入分錄嗎


土豪的萬寶路 追問
2021-11-17 10:12
海棠老師 解答
2021-11-17 10:22
土豪的萬寶路 追問
2021-11-17 10:50
海棠老師 解答
2021-11-17 10:51