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職稱注冊會計師

2023-03-15 11:07

可以,但是要遵循財稅法規,有一定的規定。另外,在納稅申報時,需要把留底的發票一并申報,另外需要注意的是發票必須是正常的,不能是已作廢的。

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相關問題討論
您好 報增值稅時勾選發票進項如果大于銷項可以留抵用
2022-04-08 09:50:50
可以,但是要遵循財稅法規,有一定的規定。另外,在納稅申報時,需要把留底的發票一并申報,另外需要注意的是發票必須是正常的,不能是已作廢的。
2023-03-15 11:07:24
你好,這樣做結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-07-25 16:32:33
一、進項稅額大于銷項稅額時的分錄是不用交稅,形成留抵的增值稅。 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 二、銷項稅額大于進項稅額的分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 2、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-06-25 10:34:57
老師:根據目前的情況,建議您采用增量退稅方式,尤其要注意2022.2月增值稅留底9000這一項,必須在2022.3月報銷,否則將無法申報。而且,進項發票不勾選也可以,但是要在開票時抵扣增值稅。
2023-03-08 09:53:40
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