老師旅行社一般都是采取6%差額計(jì)稅嗎?做賬方法是 問
計(jì)稅方法:旅行社一般納稅人可選擇6% 差額計(jì)稅(非強(qiáng)制,也可選一般計(jì)稅)。 發(fā)票開具: 差額計(jì)稅:扣除部分費(fèi)用不得開專票,其余可開 6% 專票 / 普票。 一般計(jì)稅:全部收入可開 6% 專票 / 普票。 成本扣除: 需憑合法有效憑證(如發(fā)票、財政票據(jù)等)扣除,無發(fā)票不可直接抵減。 計(jì)算公式:銷項(xiàng)稅額抵減 = 成本 ÷(1%2B6%)×6%(僅針對可扣除的合規(guī)成本) 答
@郭老師,郭老師,沒有付款但是有開專票給我們, 可以 問
可以的 可以抵扣的 答
生態(tài)修復(fù)種草(含草種子,化肥,人工,機(jī)械)開發(fā)票稅收分 問
附件已上傳,請查收! 答
老師過節(jié)好!哪位老師能給提供一套,采礦類型企業(yè)設(shè) 問
嗯可以的同學(xué)你稍嗯可以的同學(xué)你稍等一下把你郵箱給嗯,可以的同學(xué),你稍等一下,把你郵箱給我一下嗯,可以的同學(xué),你稍等一下,把你郵箱給我一下這個這里船嗯,可以的同學(xué),你稍等一下,把你郵箱給我一下這個這里船不太方便嗯,可以的同學(xué),你稍等一下,把你郵箱給我一下這個這里傳不大方便的呀 答
@何江老師,如果是福利費(fèi)是直接填在福行費(fèi)那一行就 問
同學(xué)你好,對的,如果是福利費(fèi)是直接填在福行費(fèi)那一行就行。 答

企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,然后當(dāng)月是不需要交稅,有留底。那在增值稅報表有填寫出來的,加計(jì)扣除。賬務(wù)上要怎么做賬
答: 加計(jì)扣除應(yīng)在“增值稅納稅申報表附列資料(表一)”中填寫,賬務(wù)上,加計(jì)扣除應(yīng)入賬至本期進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)加計(jì)扣除金額大于本期應(yīng)納稅額時,多出部分應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到下期處理。
請教一下,公司一直都有留底稅,在申報5月增值稅時,填了加計(jì)扣除。但是因?yàn)橛辛舻锥惥蜎]有抵扣,只是填了表,請問這個加計(jì)扣除金額需要怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時,應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
加計(jì)扣除賬務(wù)處理中,如果當(dāng)月有留底,是否還能夠按照進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行加計(jì)扣除的賬務(wù)?
答: 你好,可以計(jì)提,不抵扣的

