
老師,2月份開的出口退稅發(fā)票,3月份發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,紅沖并開具了正常發(fā)票也辦理完成了退稅,想問下這張紅字發(fā)票在申報(bào)時(shí)如何處理?還是說不需要處理啊?
答: 你需要把紅字發(fā)票作為減少應(yīng)納稅額的費(fèi)用來申報(bào)。
老師,2月份開的出口退稅發(fā)票,3月份發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,紅沖并開具了正常發(fā)票也辦理完成了退稅,想問下這張紅字發(fā)票在申報(bào)時(shí)如何處理?還是說不需要處理啊?
答: 你好,是你的銷售發(fā)票嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年5月份紅沖3月份的發(fā)票是16%的稅率,重新開成13%的,申報(bào)時(shí)說是稅率錯(cuò)誤…那六月份申報(bào)五月份的報(bào)表應(yīng)該怎么處理?是將錯(cuò)就錯(cuò)的正常申報(bào)次月再改?還是?其次對方已經(jīng)把13%的發(fā)票認(rèn)證了,(對方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,需要退回原發(fā)票嗎?)。 在6月份的時(shí)候這個(gè)發(fā)票紅沖要怎么處理?
答: 六月按你開票的進(jìn)行申報(bào),在六月重新再開具紅票之后再開具正確的藍(lán)字發(fā)票,這是發(fā)票開錯(cuò)了,不是不屬于不能抵扣的情況,不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

