APP下載
小喵
于2017-04-12 17:45 發布 ??1499次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-04-12 18:18
1月份的稅已經申報了,沒有申報這張正確的,我想可不可以直接把正確的發票放在12月份的賬里,1月份沒有申報就不計提了,可以嗎?(一般納稅人,稅都已經申報過了也交了,就是沒做賬,我也是剛接手,之前都是其他人做的)
小喵 追問
2017-04-12 18:45
我用紅字發票沖12月份的錯誤發票,然后把正確發票入賬,對嗎?
2017-04-12 21:00
好的,我明白了,謝謝老師
王雁鳴老師 解答
2017-04-12 17:46
您好,與紅字發票對沖后,申報處理。
2017-04-12 18:19
您好,不可以的。要做在這張發票的開具月份里的。
2017-04-12 19:58
您好,紅字發票和正確的發票都入賬的。
2017-04-12 21:02
您好,不客氣。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
紅字發票怎么申報增值稅
答: 你好,和正常發票一樣,只不過紅字填寫負數
答: 你好,是進項紅字還是銷項紅字?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅紅字發票開具后,增值稅申報表怎么填?
答: 若當月收入總額為負數,增值稅申報表了收入也填負數
請問增值稅紅字發票如何申報
討論
老師把紅字發票的金額。,減下來后。,申報增值稅,顯示比對不起,申報不成功7月開了紅字專用發票,申報7月的增值稅,減了紅字金額,申報不了呢
小規模季度申報增值稅,開具發票:3253062.51;開具紅字發票:-1595717.03;稅額為5074.85.如何申報增值稅?
老師早,紅字發票怎么申報增值稅
紅字發票大于藍字,印花稅增值稅怎么申報
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103684 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
小喵 追問
2017-04-12 18:45
小喵 追問
2017-04-12 21:00
王雁鳴老師 解答
2017-04-12 17:46
王雁鳴老師 解答
2017-04-12 18:19
王雁鳴老師 解答
2017-04-12 19:58
王雁鳴老師 解答
2017-04-12 21:02