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知識唄
于2023-03-14 11:03 發布 ??524次瀏覽
青檸
職稱: 會計實務
2023-03-14 11:12
可以把支付的費用暫時記入開支的臨時預算中,等收到發票確認費用后再做賬務處理。
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想問下,支付了費用未收到發票,想要暫估成本或者費用,賬務處理怎么寫
答: 可以把支付的費用暫時記入開支的臨時預算中,等收到發票確認費用后再做賬務處理。
答: 借:費用/成本 貸:應付賬款-暫估
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問運輸行業的暫估要怎么做呢?錢已經付了,運輸發票還沒到,需要暫估來入成本或者費用,應該怎么做賬務處理?
答: 借主營業務成本貸銀行存款,如果你們做了收入。
請問:1.本月暫估入庫是,借:原材料(暫估)貸:應付賬款2.本月領用暫估是,借:生產成本 貸:原材料(暫估)3此筆領用了暫估的下月初未收到發票賬務處理怎么做,下月初若沒有收到發票怎么做
討論
老師好,我想請問下,貨到,發票未到錢未付,當月做應付賬款暫估,下月初沖回,假如下月仍舊未收到發票該怎么處理,還需要暫估嗎?
老師好,我想請問下 建筑企業8.9月開收入350萬,很多成本票沒收到,我現在做了暫估處理,比如借原材料、人工費、機械使用費, 貸 應付賬款-暫估 下一步借 工程施工 合同成本 **項目 材料費 貸 原材料 借 主營業務成本 貸 工程施工 合同成本 **項目 材料費 發票12月才到,金額和我暫估的一樣 我應該怎么賬務處理呢 ?如果下年1月才到發票,我又該怎么調整呢 要不要涉及到以前年度調整或未分配利潤 具體分錄怎么做?
老師,我想問下11月12月份開票確認了收入,因為收款的原因有的材料還沒有采購或沒收到發票的原因,確認收入后我這邊是否這樣處理(1)暫估材料成本分錄:借:主營業務成本 貸:應付賬款—暫估(2)因為銷售這個需要安裝調試后才能交付,目前只能暫估臨時工勞務成本分錄:借:主營業務成本 貸:勞務成本—暫估如果明年匯算清繳時還沒有被收到成本票,或者還沒有發生完勞務費用,我這邊咋個處理呢。
你好,我想請問一下。2021年一季度,暫估了一筆成本費用,當時的會計分錄:借:制造費用-機物料消耗 貸:應付賬款 ,但一直未取得發票,也未付款。今年才提供發票要求付款,但實際付款多于暫估價,這個賬務上需要怎么處理?
青檸 | 官方答疑老師
職稱:會計實務
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