25年做了24年進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問轉(zhuǎn)出繳納的增值稅 問
你好,這個稅務(wù)局是要求你補(bǔ)交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎 答
老師,你好,零星支出500元一下收據(jù)入賬,是每天500還 問
是每次,從個人處購買商品或服務(wù) 答
老師,我們公司是貿(mào)易型的,有出口有內(nèi)銷,采購是同時 問
一、內(nèi)銷發(fā)票開具原則 需按實際供貨方分別開票(誰供貨,誰開票),確保貨、款、票一致。 二、無采購當(dāng)月內(nèi)銷的處理 1. 庫存為前期合規(guī)采購 直接用庫存發(fā)貨并開具銷項發(fā)票,無需當(dāng)月補(bǔ)開進(jìn)項(前期已取得發(fā)票,正常抵扣/結(jié)轉(zhuǎn)成本)。 2. 庫存為無票采購或需補(bǔ)正 禁止虛開發(fā)票:不得無合規(guī)進(jìn)項直接開票,避免“無貨虛開”風(fēng)險。 補(bǔ)正流程:協(xié)商供應(yīng)商補(bǔ)開前期采購發(fā)票(附物流、資金流憑證);無法補(bǔ)票的,庫存成本不得稅前扣除(匯算清繳調(diào)增),但銷項需按實際銷售如實開具。 核心提醒 確保采購、庫存、發(fā)票流向一致,無合規(guī)進(jìn)項的商品,不得虛構(gòu)開票或隱瞞收入,避免稅務(wù)風(fēng)險。 答
外貿(mào)出口企業(yè),賬上有庫存200多萬元,應(yīng)收外國客戶20 問
你這個沒有報關(guān)單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎 答
給項目工作人員算工資,基礎(chǔ)工資是滿勤10000.因為 問
你好yeah,是因為什么原因扣800 答

在增值稅申報的時候之前一直漏填“本期繳納上期應(yīng)納稅額”一欄,導(dǎo)致“期末未繳稅額”余額(而且數(shù)量較大,有可能是一兩年的金額合計),我可以在本月的“本期繳納上期應(yīng)納稅額”一次性補(bǔ)填嗎?謝謝
答: 您好!可以的。最后累計對了就行了
老師,在申報增值稅的時候,我在本期繳納上期應(yīng)納稅額填寫了上月的增值稅,導(dǎo)致期末未繳稅額增加(上月+本月)的合計數(shù)、期初未繳稅額增加(上月應(yīng)納稅額)。這有沒有關(guān)系呀?改也改不了
答: 你好,你可以上傳圖片看下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!增值稅主表的第30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額)以前的數(shù)字繳了稅款次月自動上去的 ,后面系統(tǒng)更新就不自動了 我們也沒有注意,所以現(xiàn)在導(dǎo)致32欄(期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))現(xiàn)在是正數(shù)。與34欄(本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額)金額對不上,我現(xiàn)在能寫個說明 某月30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額)未錄,在本月30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額)補(bǔ)上嗎?
答: 實務(wù)是有發(fā)生的,很多就是在發(fā)生月份補(bǔ)填上去。如果想正規(guī)是要每月修改,也可以和稅局說下看是提交說明改當(dāng)月還是按月改。因為不影響稅金,稅局好商量

