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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-08 16:09

是的,免增值稅的企業,稅控盤服務費不需要作為進項發票來抵減,那就是只做賬,稅務上不用報了。由于這些服務費都是經過發票確認的,其實也是需要做報稅的,只是它具有超額抵扣權,超額抵扣是指可以以本期產生的進項發票和支出發票之和超過本期應納稅額,將其差值反抵下一期應納稅額,從而減少稅收的負擔。此外,對于免征增值稅的企業,可以采取整體轉移的納稅方式,即免稅收入和減稅費用均由一人繳納稅款,減輕企業財務負擔。拓展知識:有的企業的銷售稅收收入及支出稅收就不需要繳稅,具有豁免性,也就是說,免稅收入不計入納稅收入,也不用繳稅。

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是的,免增值稅的企業,稅控盤服務費不需要作為進項發票來抵減,那就是只做賬,稅務上不用報了。由于這些服務費都是經過發票確認的,其實也是需要做報稅的,只是它具有超額抵扣權,超額抵扣是指可以以本期產生的進項發票和支出發票之和超過本期應納稅額,將其差值反抵下一期應納稅額,從而減少稅收的負擔。此外,對于免征增值稅的企業,可以采取整體轉移的納稅方式,即免稅收入和減稅費用均由一人繳納稅款,減輕企業財務負擔。拓展知識:有的企業的銷售稅收收入及支出稅收就不需要繳稅,具有豁免性,也就是說,免稅收入不計入納稅收入,也不用繳稅。
2023-03-08 16:09:10
你好,是的,是這樣的。
2022-04-10 16:05:53
您好 可以繳款后取得發票就填減免稅明細表 實際抵減額這欄不填寫
2019-11-21 15:53:15
一、借:管理費用——辦公費 負數 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 正數 這個是減稅,不是免稅。你說的完全正確
2019-10-20 13:23:12
你好 ,可以抵扣的 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-01-08 10:26:21
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