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送心意

姚老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2017-11-08 09:51

是的,你這個推廣是和經(jīng)營活動相關的廣告宣傳么?這個年底是可以按當年營業(yè)收入的15%抵扣應納稅所得額的,剩余金額可以結轉下年度抵扣。開票的話就是繳納增值稅額,增值稅進項稅也是可以抵扣的,這么大筆費用還是開票。

糖喵喵 追問

2017-11-08 10:28

進項稅額是可以抵扣的  就是對方要收取我們的稅點  不過這個已經(jīng)用老板的私人賬戶打錢過去了  叫他們開票來得及嗎?是和經(jīng)營活動有關推廣費用

糖喵喵 追問

2017-11-08 10:31

老師能說明白點嗎?假設營業(yè)額一百萬的話,這個費用15萬 這樣能抵扣多少呢?

姚老師 解答

2017-11-10 15:39

你可以試著和對方溝通一下,但是就是你說的對方會收取你的稅點。如果你的營業(yè)收入是100萬,那廣告業(yè)務宣傳費當年可以抵扣15萬的應納稅所得額。也就是剩余實際發(fā)生的廣告業(yè)務宣傳費當年是不能作為應納稅所得額抵扣的,但是可以遞延到下一年抵扣。

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是的,你這個推廣是和經(jīng)營活動相關的廣告宣傳么?這個年底是可以按當年營業(yè)收入的15%抵扣應納稅所得額的,剩余金額可以結轉下年度抵扣。開票的話就是繳納增值稅額,增值稅進項稅也是可以抵扣的,這么大筆費用還是開票。
2017-11-08 09:51:53
你好,嗯嗯,可以的哪,放棄了沒有風險的
2019-07-22 14:21:52
按照利潤總額的12%扣除
2020-04-24 10:57:50
同學,你好,每年的大概數(shù)字你知道是多少嗎?
2022-03-03 20:30:39
您好,納稅調整表中,與收入無關的其他支出
2019-05-05 14:47:35
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